lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7407 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 16:58:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2025 21050010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, PROJETOS E ORÇAM,ENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,MANILHAS , BUEIROS E ATERRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE INTE [...]
LIQUIDADO 103,03
21/05/2025 21050010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO, PROJETOS E ORÇAM,ENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,MANILHAS , BUEIROS E ATERRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE INTE [...]
EMPENHADO 103,03
21/05/2025 21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 40,00
21/05/2025 21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050009
LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) LEUDO ALVES DE LACERDA JUNIOR A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 40,00
21/05/2025 21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050008
CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CAIRON DOS SANTOS TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
PAGO 60,00
21/05/2025 21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
LIQUIDADO 60,00
21/05/2025 21050007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
EMPENHADO 60,00
21/05/2025 21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 40,00
21/05/2025 21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CICERO AQUINO DE MATOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE TRAN [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050006
CICERO AQUINO DE MATOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) CICERO AQUINO DE MATOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE TRAN [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
PAGO 40,00
21/05/2025 21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050005
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 40,00
21/05/2025 21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMP [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SIMP [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
PAGO 40,00
21/05/2025 21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
LIQUIDADO 40,00
21/05/2025 21050003
JOAO RODRIGUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENTE-SIPIA CT,NA SECR [...]
EMPENHADO 40,00
21/05/2025 21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
PAGO 60,00
21/05/2025 21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA DE VIAJEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDEZ DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO [...]
LIQUIDADO 60,00
21/05/2025 21050002
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) DIARIA DE VIAJEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO DESTINADOS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDEZ DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO [...]
EMPENHADO 60,00
21/05/2025 21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE
PAGO 1.326,49
21/05/2025 21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL JUJNTO A SEMACE (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 1.326,49
21/05/2025 21050001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL JUJNTO A SEMACE (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 1.326,49
21/05/2025 16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7559
PAGO 1.136,63
21/05/2025 15040009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO REMENDO E RODIZIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS PMG1367, PNJ0537, HVZ8534 E PML3037, LOTADOS NA SE [...]
PAGO 765,00
21/05/2025 14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 31.373,32
21/05/2025 05050020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 05050020
PAGO 5.642,90
21/05/2025 05050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 7.143,84
21/05/2025 04040035
DENTAL PREMIUM LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SA FAZ NESCESSARIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.094,75
21/05/2025 03040002
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL ( RAMA) É FUNDAMENTA [...]
LIQUIDADO 9.600,00
21/05/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
PAGO 12,69
21/05/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
LIQUIDADO 12,69
21/05/2025 02040015
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:2242
PAGO 43.516,22
21/05/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 6,80
21/05/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 6,80
21/05/2025 02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 330,32
21/05/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
PAGO 346,63
21/05/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
LIQUIDADO 346,63
21/05/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
LIQUIDADO 863,42
21/05/2025 01040045
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
PAGO 4.000,00
21/05/2025 01040005
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE ÁGUA DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
PAGO 59,40
20/05/2025 30040011
CASA DO ELETRICISTA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 161854
PAGO 2.970,00
20/05/2025 21010005
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
PAGO 1.800,00
20/05/2025 20050012
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
EMPENHADO 196.170,86
20/05/2025 20050011
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
EMPENHADO 852,20
20/05/2025 20050010
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, E BLOCOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO C [...]
EMPENHADO 710,00
20/05/2025 20050009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
EMPENHADO 1.718,34
20/05/2025 20050008
CRONOS CARIRI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CHIPAGEM PARA A CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 6.100,01
20/05/2025 20050008
CRONOS CARIRI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
EMPENHADO 3.503,22
20/05/2025 20050007
P J R DE SOUZA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: TEREZA DUTRA E RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
EMPENHADO 6.972,00
20/05/2025 20050006
P J R DE SOUZA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CSU, TENDO EM VISTA Á REALIZAÇÃO DO PROJETO EXTRA CLASSE, ENTITULADO ENTRE AULAS. JUNTO Á SEC [...]
EMPENHADO 3.486,00
20/05/2025 20050005
G C DA SILVA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA, CEI MARIA MARILENE E SALA DO NÚCLEO PEDAGÓGICO NA SEDE DA SECRETA [...]
EMPENHADO 6.305,80
20/05/2025 20050004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
EMPENHADO 558,00
20/05/2025 20050003
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 22,50

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