Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/07/2025 |
04070023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
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LIQUIDADO |
1.357,70 |
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14/07/2025 |
04070022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,70 |
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14/07/2025 |
04070020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER URILIZADO EM VEÍCULO DOBLÔ PLACA PMR 5 [...]
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PAGO |
485,00 |
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14/07/2025 |
04070009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
576,00 |
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14/07/2025 |
04070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
840,00 |
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14/07/2025 |
04070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
2.640,00 |
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14/07/2025 |
04070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
2.640,00 |
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14/07/2025 |
03070010
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MESSAS PARA A SALA DA ENGENHARIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA EQUIPE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.360,00 |
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14/07/2025 |
03060022
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA , FELIZ, ATRAVÉS D [...]
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PAGO |
510,00 |
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14/07/2025 |
03060016
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
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LIQUIDADO |
1.503,00 |
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14/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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PAGO |
60,52 |
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14/07/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
60,52 |
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14/07/2025 |
02060053
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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PAGO |
300,00 |
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14/07/2025 |
02060027
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE DAZER AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE C [...]
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PAGO |
450,00 |
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14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
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14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
14/07/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
937,29 |
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14/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
10,00 |
|
14/07/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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14/07/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
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14/07/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JUNHO-2025.
|
PAGO |
7.552,05 |
|
14/07/2025 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.552,05 |
|
14/07/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
14/07/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
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14/07/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.779,32 |
|
14/07/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
2.391,65 |
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14/07/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.493,42 |
|
14/07/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53.817,67 |
|
14/07/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.391,65 |
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14/07/2025 |
01070038
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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14/07/2025 |
01070030
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
960,00 |
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14/07/2025 |
01070029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
11/07/2025 |
26060011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
11/07/2025 |
20060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 254
|
PAGO |
1.037,50 |
|
11/07/2025 |
20060005
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:421
|
PAGO |
5.980,00 |
|
11/07/2025 |
20050011
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
|
PAGO |
852,20 |
|
11/07/2025 |
11070037
HFJ - ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 75KVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO POG/BP RAIO E COTAR DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
99.038,80 |
|
11/07/2025 |
11070036
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. DEVIDO Á MUDANÇA DE PRESIDENTE E TESOUREIRO NA APC DA ESCOLA FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
331,20 |
|
11/07/2025 |
11070036
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. DEVIDO Á MUDANÇA DE PRESIDENTE E TESOUREIRO NA APC DA ESCOLA FRANCISCO HENRIQUE DA COSTA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
331,20 |
|
11/07/2025 |
11070035
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS PAEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
759,00 |
|
11/07/2025 |
11070035
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS PAEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.297,58 |
|
11/07/2025 |
11070035
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS PAEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.297,58 |
|
11/07/2025 |
11070035
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS PAEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
11/07/2025 |
11070035
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS PAEF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.056,58 |
|
11/07/2025 |
11070034
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.277,00 |
|
11/07/2025 |
11070034
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.103,49 |
|
11/07/2025 |
11070034
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
11/07/2025 |
11070034
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.103,49 |
|
11/07/2025 |
11070034
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.380,49 |
|
11/07/2025 |
11070033
"FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.290,10 |
|
11/07/2025 |
11070033
"FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.290,10 |
|
11/07/2025 |
11070033
"FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO"
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.290,10 |
|
11/07/2025 |
11070032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOPS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.660,91 |
|
11/07/2025 |
11070032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOPS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
33.660,91 |
|
11/07/2025 |
11070032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOPS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
33.660,91 |
|
11/07/2025 |
11070031
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
2.277,00 |
|
11/07/2025 |
11070031
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.277,00 |
|
11/07/2025 |
11070031
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
11/07/2025 |
11070030
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.991,58 |
|
11/07/2025 |
11070030
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.991,58 |
|