Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
30/04/2025 |
EMPENHO: 02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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58.776,60 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010064
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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37.206,93 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010064
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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39.069,02 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010076
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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54.613,94 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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13.072,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010061
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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9.934,80 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010060
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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17.518,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010068
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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15.190,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010072
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
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20.626,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010074
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
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59.443,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010073
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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3.036,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010065
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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28.435,42 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010070
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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10.518,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010066
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
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20.590,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010071
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
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11.452,80 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010091
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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639,33 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 03020014
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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1.356,80 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 01040027
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
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1.072,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 02010092
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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888,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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124,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 06030021
07.812.241/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
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506,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 28040013
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER PRECATÓRIO DE N° 001964-83.2023.8.06.000-CIVEL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
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4.654,86 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 01040021
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
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1.538,02 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.061,77 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 15040005
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS SAVEIRO PMG137, FIORINO PNJ0537, HILUX HVZ8534 E SPIN THO9C01, LOTA [...]
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8.271,75 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 16040011
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS ETIOS PMG7429, ETIOS PMG7459, UNO DRIVE PMY2783, ONIX SBG9G08, SA [...]
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8.295,10 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 04040030
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, POZ9198, SBK3F78, POQ1G99 E OSQ6G47, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
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1.865,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 27030003
53.256.763/0001-64
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
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8.400,00 |
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30/04/2025 |
EMPENHO: 14040010
48.177.456/0001-58
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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37,50 |
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