Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010032
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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7.519,16 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04090001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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135,30 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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343,24 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10060002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010034.
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1.506,08 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010031
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
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457,38 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
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135,30 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04080029
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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135,30 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02010033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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270,60 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10090009
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORAÇÃO GERAL DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONTENDO: A C [...]
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11.000,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30090008
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA OFERTA DE LANCHE PARA OS JURADOS E INTEGRANTES DA MESA DE HONRA QUE PARTICIPARÃO DAS DUAS ETAPAS DO CONCURSO DE MISS/RAINHA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
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389,36 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07100002
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS NO DIA 18/10/2025NO SENAC, SE FAZ NECESSARIO PARA PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO CELEB [...]
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3.112,50 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 08100009
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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352,75 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 18090017
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA O EVENTO DA BASE DO RAIO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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8.656,20 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 29100004
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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1.229,96 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 18080017
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
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2.940,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 20100006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
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1.479,90 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 20100005
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
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1.479,90 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 16100014
13.932.321/0001-76
J C A PNEUS E OLEO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA PRAÇA DA MATRIZ E MERCADO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE, SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR [...]
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1.750,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 23090004
48.098.346/0001-09
DIEGO BRITO DE LIMA- MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDA PIRAMIDE 5X5 IDEAL PARA QUEM BUSCA PRATICIDADE E CONFORT EM EVENTOS AO AR LIVRE, INCLUINDO DESLOCAMENT [...]
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2.400,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 18070007
11.722.248/0001-82
LOUREIRO GOMES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E GERECNCIAL NAS CADEIRAS PRODUTIVAS DE OVINOCAPRINOSE SUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RE [...]
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5.000,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03090006
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PS 2MM, COM PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVO VINIL, IMPRESSÃO DIGITAL CONTER LASER ACABAMENTO REFILADO+ MADEIRA DE SUSTENTAÇÃO EM MASSARANDUBA, C [...]
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2.726,40 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 16100010
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
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160.482,80 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100053
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
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72,52 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01100053
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01070052
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13,08 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30090027
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010035 .
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0,89 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02040014
44.460.479/0001-14
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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109.036,72 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
44.460.479/0001-14
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:108592 [...]
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492.065,31 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 07110003
245.XXX.XXX-25
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AS DIRETRIZES DO PLANO CEARENSE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇ [...]
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80,00 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 27100004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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695,68 |
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| 07/11/2025 |
EMPENHO: 29090006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.047,04 |
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