Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040013
                                             
                                             10.744.098/0007-30 
                                            INST. DE EDUC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS DO ESTADO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            O PROJETO É DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA IDENTIFICAR E CADASTRAR OS EMPREENDEDORES E ATORES DA CADEIA PRODUTIVA DO MUNICIPIO DE CEDRO, AUXILIANDO NO PLAN [...]
                                         | 
                                        23.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 03040010
                                             
                                             27.258.812/0001-98 
                                            MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
                                         | 
                                        488,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 06030032
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGF, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        16.680,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 07040003
                                             
                                             17.690.855/0001-94 
                                            FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE  Ì  RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE  Ì  AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS  [...]
                                         | 
                                        247.645,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040017
                                             
                                             08.512.506/0001-91 
                                            BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES  EVENTOS  E COMERCIO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        7.120,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 07040006
                                             
                                             21.968.811/0001-50 
                                            NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
                                         | 
                                        2.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 27030012
                                             
                                             36.788.621/0001-29 
                                            MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA O DIA 29 DE MARÇO, PARA O EVENTO 1° ENCONTRO MULHERTES QUE INSPIRAM: DAARTE Á VIDA, DESTINADOS AS MULHERES FAZEDORAS DE C [...]
                                         | 
                                        312,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 04040021
                                             
                                             09.277.931/0001-06 
                                            REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPAR [...]
                                         | 
                                        1.935,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040001
                                             
                                             59.296.070/0001-81 
                                            IMPERIUM TECH
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            A NECESSIDADE DE SERVIÇOS TECNICOS EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE CABEAMENTO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES.
                                         | 
                                        370,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        10,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040016
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E  DE  N° 04020007
                                         | 
                                        14,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040016
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E  DE  N° 04020007
                                         | 
                                        63,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010087
                                             
                                             01.769.435/0001-68 
                                            APRECE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
                                         | 
                                        2.058,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 10040011
                                             
                                             01.769.435/0001-68 
                                            APRECE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010087
                                         | 
                                        476,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010035
                                             
                                             00.394.460/0007-37 
                                            PASEP - RECEITA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        68,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010035
                                             
                                             00.394.460/0007-37 
                                            PASEP - RECEITA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        13.864,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010035
                                             
                                             00.394.460/0007-37 
                                            PASEP - RECEITA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        1,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030020
                                             
                                             12.837.426/0001-83 
                                            PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
                                         | 
                                        4.621,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030006
                                             
                                             59.895.990/0001-16 
                                            FLY TECH SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM KIT UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CNI, NO POSTO DE ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CED [...]
                                         | 
                                        2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010005
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        86.237,22 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010037
                                             
                                             02.483.928/0001-08 
                                            SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA   CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA  DO ESTADO DO CEARA/E A   SECRETARIA   DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        12.778,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040008
                                             
                                             885.XXX.XXX-87 
                                            DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA  ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA  REGIONAL   DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA,NO AUDITÓRIO DO BLOCO [...]
                                         | 
                                        40,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040009
                                             
                                             006.XXX.XXX-55 
                                            JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA  ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA  REGIONAL   DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA,NO AUDITÓRIO DO BLOCO [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040004
                                             
                                             532.XXX.XXX-00 
                                            MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040005
                                             
                                             232.XXX.XXX-20 
                                            MARIA ALDENOURA GOMES DIAS
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 08040006
                                             
                                             325.XXX.XXX-49 
                                            DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
                                         | 
                                        60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 01040007
                                             
                                             51.144.128/0001-60 
                                            CASA DAS EMBALAGENS
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCATAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - [...]
                                         | 
                                        968,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030002
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
                                         | 
                                        1.118,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030002
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
                                         | 
                                        8.503,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 09/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010214
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CEDDRO-CE.
                                         | 
                                        1.716,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |