Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010041
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        48,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010041
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        24,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 03040006
                                             
                                             57.807.242/0001-09 
                                            GRAFICA INOVA LTDA
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. REFERENTE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE AO PACTO NACIONAL PELA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇ [...]
                                         | 
                                        3.435,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010097
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        10,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 31030001
                                             
                                             57.807.242/0001-09 
                                            GRAFICA INOVA LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO INCRA E DO AUTORIZANTE DE ABASTECIMENTO DAS FROTAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        140,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 07040011
                                             
                                             26.892.705/0001-54 
                                            REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
                                         | 
                                        33.297,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        11,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040016
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E  DE  N° 04020007
                                         | 
                                        16,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 11/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040016
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E  DE  N° 04020007
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 10040004
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        3.287,72 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 10040004
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        13.866,95 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010024
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        6.915,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010017
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        243.674,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010019
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        4.914,47 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        1.908,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010003
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        7.190,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010002
                                             
                                             00.394.528/0005-16 
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
                                         | 
                                        46.396,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 06030027
                                             
                                             07.974.082/0001-14 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
                                         | 
                                        10.745,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02040011
                                             
                                             07.974.082/0001-14 
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2025 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
                                         | 
                                        11.419,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 12030012
                                             
                                             53.256.763/0001-64 
                                            PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D [...]
                                         | 
                                        1.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 27030005
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PNJ0537 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO  [...]
                                         | 
                                        6.259,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010096
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        5.050,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 06030023
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
                                         | 
                                        32.073,07 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 27030007
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZOF15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMP0LEXIDADE, JUNTO [...]
                                         | 
                                        7.541,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030023
                                             
                                             27.258.812/0001-98 
                                            MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ- OF15, PML- 3037, RID-0F53, SAW-9G71,RBY-8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E [...]
                                         | 
                                        10.057,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030002
                                             
                                             29.931.772/0001-29 
                                            JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            FORNECIMENTO DE BIOLARVICIDA COM INGREDIENTES ATIVO DE ESPINOSADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE [...]
                                         | 
                                        22.366,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 03040011
                                             
                                             27.258.812/0001-98 
                                            MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG9G08,PMG7459,PMY7429,PMY2783,LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO  [...]
                                         | 
                                        1.610,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 27030006
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RID-OF53 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
                                         | 
                                        4.087,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 03040009
                                             
                                             27.258.812/0001-98 
                                            MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA TH09C01, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE  [...]
                                         | 
                                        598,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2025 | 
                                        EMPENHO: 28020012
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        4.114,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |