| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 25/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19,60 |
|
| 24/03/2025 |
28020021
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CADAST [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA CONFORME O INSTRUMENTO DE N° 923482- MDR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA CONFORME O INSTRUMENTO DE N° 923482- MDR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) , DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA CONFORME O INSTRUMENTO DE N° 923482- MDR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA CONFORME O INSTRUMENTO DE N° 923482- MDR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030005
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DA CAIXA CONFORME O INSTRUMENTO DE N° 923482- MDR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
EMPENHADO |
93.820,82 |
|
| 24/03/2025 |
24030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
223,90 |
|
| 24/03/2025 |
24030004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
223,90 |
|
| 24/03/2025 |
24030003
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE SOM FIXO PRA SER UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DOS EVENTOS REFERENTE AO MÊS ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHE [...]
|
EMPENHADO |
312,50 |
|
| 24/03/2025 |
24030002
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE COMENDAS, TENDO EM VISTA O EVENTO TARDE COM ELAS: MULHERES QUE EDUCAM E INSPIRAM QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/03/2025 ÁS 13H NO [...]
|
EMPENHADO |
757,41 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE MEDALHAS E BRINDES PARA HOMENAGEAR AS MULHERES E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.200,74 |
|
| 24/03/2025 |
24030001
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE MEDALHAS E BRINDES PARA HOMENAGEAR AS MULHERES E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO DE DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.200,74 |
|
| 24/03/2025 |
21030002
FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XXII COMGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ-COSEM/CE,NO CENTRO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
18030005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
17030005
CICERO BENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPARO COM TROCA DE FECHADURA DE AVARIOS DO PORTÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/03/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.373,32 |
|
| 24/03/2025 |
11030008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
32.760,50 |
|
| 24/03/2025 |
11030007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
9.728,00 |
|
| 24/03/2025 |
11030006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
9.728,00 |
|
| 24/03/2025 |
03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010192
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010192
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010083
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 24/03/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
9,90 |
|
| 24/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
9,90 |
|
| 24/03/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
9,90 |
|
| 24/03/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9,90 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
760,62 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
760,62 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
465,14 |
|
| 24/03/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
465,14 |
|
| 21/03/2025 |
28020010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBI LIKE PLACAS POQ1G99, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.899,23 |
|
| 21/03/2025 |
28020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.308,08 |
|
| 21/03/2025 |
28020008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS OSQ6G47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.809,81 |
|
| 21/03/2025 |
28020007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.355,98 |
|
| 21/03/2025 |
28020006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS ´POZ9J98, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.912,50 |
|
| 21/03/2025 |
27020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 21/03/2025 |
27020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2687
|
PAGO |
6.114,34 |
|
| 21/03/2025 |
27020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2687
|
PAGO |
6.114,34 |
|
| 21/03/2025 |
26020002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.976,86 |
|
| 21/03/2025 |
26020002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278, QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.976,86 |
|
| 21/03/2025 |
26020001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 21/03/2025 |
26020001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA OCQ 5278 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
910,00 |
|
| 21/03/2025 |
25020010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 160
|
PAGO |
51,00 |
|
| 21/03/2025 |
25020009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 164
|
PAGO |
274,00 |
|
| 21/03/2025 |
24020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.235,50 |
|
| 21/03/2025 |
24020009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1801
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO IMPRESSOES EM PAPEL CASCA DE OVO, ENVELOPES E 60KG PARA CRACHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA DE SAUDE QUE SERÁ [...]
|
EMPENHADO |
386,25 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO). DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO). DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.832,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
28.750,30 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
28.750,30 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
GIOVANNA TRANSPORTES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA 9° PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE ABRIL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIFICAÇÃO E QUALIDADE SONO [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|