lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15172 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/10/2025 - 16:59:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/02/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 19,00
03/02/2025 02010114
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 19,00
03/02/2025 02010113
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO [...]
LIQUIDADO 77.000,00
03/02/2025 02010111
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
LIQUIDADO 19.998,45
03/02/2025 02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 531,04
03/02/2025 02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
LIQUIDADO 888,08
03/02/2025 02010108
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 2.181,61
03/02/2025 02010107
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
LIQUIDADO 482,48
03/02/2025 02010106
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
LIQUIDADO 4.429,73
03/02/2025 02010105
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.110,00
03/02/2025 02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.546,57
03/02/2025 02010077
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
LIQUIDADO 32.389,15
03/02/2025 02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 14.444,54
03/02/2025 02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 6.066,02
03/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 14,00
03/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 14,00
03/02/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10,00
03/02/2025 02010036
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 754,09
03/02/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
03/02/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
31/01/2025 31010003
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA- MODELO A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 184,00
31/01/2025 31010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, MODELO A1, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL E DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO [...]
EMPENHADO 184,00
31/01/2025 31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 20.121,85
31/01/2025 31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 20.121,85
31/01/2025 31010001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES QUE ERAM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 20.121,85
31/01/2025 30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
LIQUIDADO 3.099,80
31/01/2025 17010005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
PAGO 200,00
31/01/2025 17010003
GRAFICA INOVA LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DOS CENTROS DE REFERÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
PAGO 975,00
31/01/2025 02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
PAGO 1.450,00
31/01/2025 02010222
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
LIQUIDADO 1.450,00
31/01/2025 02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
LIQUIDADO 4.514,19
31/01/2025 02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
LIQUIDADO 2.145,82
31/01/2025 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
LIQUIDADO 2.145,82
31/01/2025 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E [...]
LIQUIDADO 21.484,76
31/01/2025 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 506,00
31/01/2025 02010191
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 506,00
31/01/2025 02010190
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.518,00
31/01/2025 02010190
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.518,00
31/01/2025 02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 506,00
31/01/2025 02010189
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 506,00
31/01/2025 02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.125,20
31/01/2025 02010188
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.125,20
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 3.036,00
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 9.825,24
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 1.518,00
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
PAGO 4.653,82
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 1.518,00
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 4.653,82
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 9.825,24
31/01/2025 02010175
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO( CREAS PAIF SETOR-46 -84).JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
LIQUIDADO 3.036,00
31/01/2025 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
PAGO 18.329,85
31/01/2025 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 19.734,00
31/01/2025 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
PAGO 4.554,00
31/01/2025 02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUN [...]
LIQUIDADO 4.554,00
31/01/2025 02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
PAGO 8.528,31
31/01/2025 02010171
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO PROGRAMA (IGD B,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
LIQUIDADO 8.528,31
31/01/2025 02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 16.695,61
31/01/2025 02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 69.401,36
31/01/2025 02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 8.590,00
31/01/2025 02010170
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.590,00

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