lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15350 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/10/2025 - 17:57:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/02/2025 07020008
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
EMPENHADO 30.000,00
07/02/2025 07020007
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
EMPENHADO 30.000,00
07/02/2025 07020006
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
EMPENHADO 18.000,00
07/02/2025 07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 460,00
07/02/2025 07020004
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
EMPENHADO 2.460,50
07/02/2025 07020003
HF PNEUS EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST [...]
EMPENHADO 7.837,39
07/02/2025 07020002
GRAFICA INOVA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE IMPRESSÕES E IMPOSIÇÕES DO TIMBRE DA GESTÃO MUNICIPÁL EM PAPEIS E ENVELOPES E ENCADERNAQÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
EMPENHADO 2.032,90
07/02/2025 07020001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL. EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA FREITAS DINIZ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINI [...]
EMPENHADO 184,00
07/02/2025 02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
LIQUIDADO 6.000,00
07/02/2025 02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
PAGO 4.514,19
07/02/2025 02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
PAGO 2.145,82
07/02/2025 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
PAGO 2.145,82
07/02/2025 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
PAGO 21.484,76
07/02/2025 02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 21.123,60
07/02/2025 02010161
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRASLADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO L [...]
LIQUIDADO 37.455,75
07/02/2025 02010160
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
PAGO 27.600,27
07/02/2025 02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 86,00
07/02/2025 02010154
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AN RUA SÃO JORGE BAIRRO DO PRADO DE Nº222,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 200,00
07/02/2025 02010140
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
PAGO 4.000,00
07/02/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 12,00
07/02/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 12,00
07/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 11,20
07/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 11,20
07/02/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00
07/02/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12,00
07/02/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10,00
07/02/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10,00
07/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00
07/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
PAGO 36,00
07/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12,00
07/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 36,00
07/02/2025 02010011
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 285,44
07/02/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 43,40
07/02/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
06/02/2025 22010007
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COMO: RETELHAMENTO, RETOQUE, MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DAS ESCOLAS OBI JUCÁ DINIZ E GABRIEL DINIZ. JUNTO Á SECR [...]
LIQUIDADO 1.000,00
06/02/2025 21010001
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE KIT E PERIFERICOS DESTINADOS AO NOVO SISTEMA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL- CIN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 22.900,00
06/02/2025 07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
PAGO 45,10
06/02/2025 06020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADO PARA O VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 20.000,00
06/02/2025 06020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 10.000,00
06/02/2025 06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
EMPENHADO 10.000,00
06/02/2025 06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
EMPENHADO 10.000,00
06/02/2025 06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
EMPENHADO 30.000,00
06/02/2025 06020004
RENATO DE SOUZA PEREIRA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO( CENTRO, PRADO, ALTO DO PADEIRO, FERROVIARIO) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUN [...]
EMPENHADO 1.850,00
06/02/2025 06020003
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS [...]
EMPENHADO 230.967,03
06/02/2025 06020002
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 8.400,00
06/02/2025 06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
PAGO 250,00
06/02/2025 06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
LIQUIDADO 250,00
06/02/2025 06020001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PARA TRATAR DE A [...]
EMPENHADO 250,00
06/02/2025 05020006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DO GOVERO FEDERAL A SENH [...]
PAGO 375,00
06/02/2025 05020005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE TRÊS DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSITÊNCIA NACIONAL,NOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
PAGO 1.125,00
06/02/2025 04020002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITA PARA, ACOMPANHAR UMA CRIANÇÃ AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO2025,COMFORME PO [...]
PAGO 40,00
06/02/2025 03020017
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
LIQUIDADO 3.673,61
06/02/2025 02010160
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
LIQUIDADO 27.600,27
06/02/2025 02010155
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 86,00
06/02/2025 02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
PAGO 8.779,02
06/02/2025 02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
PAGO 103.858,37
06/02/2025 02010147
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM COMO FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE N [...]
PAGO 70.666,44
06/02/2025 02010141
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°618309.
PAGO 1.890,00
06/02/2025 02010110
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
PAGO 531,04
06/02/2025 02010109
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
PAGO 888,08

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