lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15680 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/11/2025 - 17:10:20
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/04/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 10,40
10/04/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 10,40
10/04/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 27,85
10/04/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 27,85
10/04/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 25,38
10/04/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 25,38
10/04/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 24,00
10/04/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 24,00
10/04/2025 02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 12.778,50
10/04/2025 02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 12.778,50
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 68,76
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 13.864,64
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1,04
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1,04
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.864,64
10/04/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 68,76
10/04/2025 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 405,90
10/04/2025 02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 270,60
10/04/2025 02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 10.696,40
10/04/2025 02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 135,30
10/04/2025 02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 135,30
10/04/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 6.915,13
10/04/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 6.915,13
10/04/2025 02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 59.986,36
10/04/2025 02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 9.597,33
10/04/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO-2025.
PAGO 4.914,47
10/04/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.914,47
10/04/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO-2025.
PAGO 243.674,36
10/04/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 243.674,36
10/04/2025 02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. MARÇO-2025.
PAGO 21.300,18
10/04/2025 02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 295,69
10/04/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 46,35
10/04/2025 02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 86.237,22
10/04/2025 02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 86.237,22
10/04/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 7.190,26
10/04/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7.190,26
10/04/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1.908,00
10/04/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 46.396,50
10/04/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.908,00
10/04/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 46.396,50
10/04/2025 01040017
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 207
PAGO 7.120,00
10/04/2025 01040013
INST. DE EDUC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS DO ESTADO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 01040013
PAGO 23.800,00
09/04/2025 31030009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 18.503,00
09/04/2025 26030005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DE Nº 310 BAIRRO PEGA AVOANTE ,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
PAGO 200,00
09/04/2025 21030008
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO IMPRESSOES EM PAPEL CASCA DE OVO, ENVELOPES E 60KG PARA CRACHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA DE SAUDE QUE SERÁ [...]
PAGO 386,25
09/04/2025 21030004
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082762
PAGO 250,00
09/04/2025 20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7471
PAGO 8.503,12
09/04/2025 20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7470
PAGO 1.118,69
09/04/2025 20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
LIQUIDADO 1.118,69
09/04/2025 20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
LIQUIDADO 8.503,12
09/04/2025 19030002
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSOES, XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADERNO DO BOLSA FAMILIA PARA ACOMPANHAMENTO POR PARTE DA AGENTE COMUNITÁRIO D [...]
PAGO 379,00
09/04/2025 19030001
GRAFICA INOVA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAS ADULTO E CRIANÇA EM PAPEL A4 40KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETAR [...]
PAGO 620,00
09/04/2025 18030011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ-0537, PMG1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 680,00
09/04/2025 10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA  MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
LIQUIDADO 4.000,00
09/04/2025 10030006
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTMALMOLOGICOS TAIS COMO MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 750,00
09/04/2025 09040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 7.967,00
09/04/2025 09040008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO PETRÓLEO E OUTROS ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, OST8C10, PMB4G77 [...]
EMPENHADO 21.605,00
09/04/2025 09040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA: UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO E CSU DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
EMPENHADO 4.770,50
09/04/2025 09040006
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E GABRIEL DINIZ. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 810,00
09/04/2025 09040005
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK. POR OCASIÃO DA ABERTURA DO PROGRAMA POSITIVA FAMÍLIA +, UMA ESTRATÉGIA. COM O OBJETIVO DE APOIA [...]
EMPENHADO 1.400,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024