lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15746 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 17:31:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/06/2025 06060008
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 10 E 12 [...]
PAGO 240,00
10/06/2025 06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 494239
PAGO 300,00
10/06/2025 06060003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 262
PAGO 85,00
10/06/2025 06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
PAGO 6.917,64
10/06/2025 06050023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMTNOS FILTRNTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS SBG9G08, OCM2900, PMG7429, PMG7 [...]
PAGO 1.380,00
10/06/2025 06050022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: THO9C01, PMG1367, PNJ0537 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POIS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPOR [...]
PAGO 256,00
10/06/2025 06050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: SAW9G71, RBY8G29, RID0F53, PML3037, SUZ0F15 JUNTO A SECRETAR [...]
PAGO 1.210,00
10/06/2025 06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA ECONOMICA ( SEGURO SAFRA)
PAGO 16.680,00
10/06/2025 06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGF, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 16.680,00
10/06/2025 06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 37.473,40
10/06/2025 06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
PAGO 258,97
10/06/2025 06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
PAGO 1.219,97
10/06/2025 06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
PAGO 993,78
10/06/2025 06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
PAGO 8.238,27
10/06/2025 05060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 13.750,00
10/06/2025 05050039
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE ÇAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA DE PLACAS OCM2900, SBG9G08, PMG 7459 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POIS SÃ [...]
PAGO 366,00
10/06/2025 04060008
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA COMPARECER NA SEDE DO ESCRITÓRIO DE PLANEIJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, E TRATAR [...]
PAGO 250,00
10/06/2025 03060010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
LIQUIDADO 1.240,00
10/06/2025 03060009
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADO [...]
PAGO 247.651,23
10/06/2025 03060005
MACIEL DUARTE DA COSTA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MESSAS, BIROS E GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 330,00
10/06/2025 03020026
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
PAGO 10.476,24
10/06/2025 02060058
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
PAGO 43,76
10/06/2025 02060058
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
LIQUIDADO 43,76
10/06/2025 02060019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
LIQUIDADO 1.235,50
10/06/2025 02060018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 272,00
10/06/2025 02060017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO POAGAMENTO DA NF: 246
PAGO 244,00
10/06/2025 02060017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 244,00
10/06/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
PAGO 12,69
10/06/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
PAGO 12,69
10/06/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
LIQUIDADO 12,69
10/06/2025 02040016
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 04020007
LIQUIDADO 12,69
10/06/2025 02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 13.750,00
10/06/2025 02010138
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 494238
PAGO 600,00
10/06/2025 02010135
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 494240
PAGO 60,00
10/06/2025 02010105
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
PAGO 1.110,00
10/06/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 26,35
10/06/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 26,35
10/06/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7,02
10/06/2025 02010042
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7,02
10/06/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 0,21
10/06/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 16.793,14
10/06/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 16.793,14
10/06/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 0,21
10/06/2025 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA CAGECE
PAGO 376,40
10/06/2025 02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 376,40
10/06/2025 02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 276,46
10/06/2025 02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 276,46
10/06/2025 02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 4.702,24
10/06/2025 02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 4.702,24
10/06/2025 02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 582,04
10/06/2025 02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
LIQUIDADO 582,04
10/06/2025 02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 138,23
10/06/2025 02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 138,23
10/06/2025 02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
PAGO 138,23
10/06/2025 02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 138,23
10/06/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 706,82
10/06/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 706,82
10/06/2025 02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 5.474,33
10/06/2025 02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 30.271,45
10/06/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 5.672,95

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