lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15746 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 17:31:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/06/2025 09060011
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
LIQUIDADO 15.313,54
13/06/2025 09060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
LIQUIDADO 2.313,20
13/06/2025 09050001
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTES. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES: EMEF FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE, EMEIF FRANCISCO HENRIQUE DA COST E SEDE DA SECRETARIA DE ED [...]
PAGO 4.197,00
13/06/2025 06060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA SERVIR COFFEE BREAK E ALMOÇO E SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO [...]
LIQUIDADO 9.005,50
13/06/2025 06050006
RAFAEL DA SILVA SOUZA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1
PAGO 3.500,00
13/06/2025 05050042
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET [...]
PAGO 1.890,00
13/06/2025 04060011
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS. NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 715,00
13/06/2025 04060011
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM PRESTADOS. NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 715,00
13/06/2025 03060013
EDMILSON LOPES DA SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA POLDAÇÃO DAS ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES: ESTEFÂNIA DA SILVA E ARAKÉN CEDRIN DE AGUIAR, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
PAGO 770,00
13/06/2025 03060005
MACIEL DUARTE DA COSTA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082850
PAGO 330,00
13/06/2025 03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
PAGO 700,00
13/06/2025 03020027
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
LIQUIDADO 700,00
13/06/2025 02060058
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
PAGO 57,87
13/06/2025 02060058
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
LIQUIDADO 57,87
13/06/2025 02060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1G99, POZ9J98, SAR4H08, OSQ6937, POP2A46, REO8I43, RII1G44, OSQ6G47 E POP2A46. LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 4.132,00
13/06/2025 02060022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1G99, POZ9J98, SAR4H08, OSQ6937, POP2A46, REO8I43, RII1G44, OSQ6G47 E POP2A46. LOTADOS NA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 4.132,00
13/06/2025 02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO)
PAGO 4.000,00
13/06/2025 02050033
HERTON DINIZ BEZERRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
LIQUIDADO 4.000,00
13/06/2025 02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 27
PAGO 2.200,00
13/06/2025 02010208
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
LIQUIDADO 2.200,00
13/06/2025 02010149
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
MONTANTE ANUAL DESTINADOS AO COFINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO GRUPO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (TETO MAC), PARA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA QUE C [...]
PAGO 62.066,43
13/06/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 38,72
13/06/2025 02010097
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 38,72
13/06/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 34,44
13/06/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 34,44
13/06/2025 02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
PAGO 7.920,17
13/06/2025 02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
LIQUIDADO 7.920,17
13/06/2025 02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 431,73
13/06/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 43,40
13/06/2025 02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 43,40
13/06/2025 01040004
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALHA DE ZINCO E TELHADO DE METAL NA SALA DE MULTIMEIOS E PAVILHÂO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, SOLICITADO PELA SEC [...]
PAGO 2.100,00
12/06/2025 28050014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS: POQ1G99, SBK3F78, OSQ6937, POZ9J98, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 OSQ6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
PAGO 976,00
12/06/2025 27050006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNINO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA EDUCAÇÃO CONTANDO COM O NÚCLEO GESTO [...]
PAGO 1.458,00
12/06/2025 22050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 130
PAGO 1.054,00
12/06/2025 22050015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE NA FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO 3°ANO, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO [...]
LIQUIDADO 1.507,50
12/06/2025 21050012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COM COFFEE BREAK, PARA SEREM OFERTADO DURANTE ÁS FORMAÇÕES QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 20 [...]
PAGO 6.675,00
12/06/2025 21050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.DE COFFEE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES COM: GESTÃO EDUCACÃO INFANTIL NO DIA 21/05, MATEMÁTICA 6° E 7° ANO DO DIA 22/05 E LITE [...]
PAGO 1.224,25
12/06/2025 20050004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM: PROFESSORES E COORDENADORES Á RESPEITO DO PROGRAMA JEPP. JUNTO Á SECRE [...]
PAGO 558,00
12/06/2025 14050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2776
PAGO 16.465,36
12/06/2025 13050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1867
PAGO 4.200,00
12/06/2025 12060013
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
EMPENHADO 10.500,00
12/06/2025 12060012
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
EMPENHADO 24.500,00
12/06/2025 12060011
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
EMPENHADO 24.500,00
12/06/2025 12060010
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
EMPENHADO 24.500,00
12/06/2025 12060009
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 3.300,00
12/06/2025 12060008
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
EMPENHADO 6.600,00
12/06/2025 12060007
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS DE DESPESAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
EMPENHADO 6.600,00
12/06/2025 12060006
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CENTRO, CAIANA, FERROVIARIOS, FATIMA, LABORATORIO MUNICIPAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACA [...]
EMPENHADO 4.375,00
12/06/2025 12060005
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POIS SE TRATA DE UM INSUMO ESSENCIAL COMO MEDIDA DE MANUTENÇÃO DA ROT [...]
EMPENHADO 1.675,00
12/06/2025 12060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
EMPENHADO 7.021,96
12/06/2025 12060003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA APC DAV ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO TORRES, SE FAZ NECESSÁRIO O REGISTRO DE [...]
LIQUIDADO 331,20
12/06/2025 12060003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA APC DAV ESCOLA ANTÔNIO PINHEIRO TORRES, SE FAZ NECESSÁRIO O REGISTRO DE [...]
EMPENHADO 331,20
12/06/2025 12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
LIQUIDADO 500,00
12/06/2025 12060002
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO [...]
EMPENHADO 500,00
12/06/2025 12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
LIQUIDADO 103,03
12/06/2025 12060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
EMPENHADO 103,03
12/06/2025 12050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2779
PAGO 6.881,28
12/06/2025 10060006
ROCHELIA DA SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA COM DOAÇÃO SIMU [...]
PAGO 80,00
12/06/2025 10060005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS,O EVENTO ACONTECERÁ DO NO CENTRO DO CEARÁ S [...]
PAGO 500,00
12/06/2025 10060003
CASA DAS EMBALAGENS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
PAGO 843,75

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