| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2026 |
08070024
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RIK-4A73. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070023
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-7D29. LOTADO NO E NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070021
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070020
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/07/2026 |
08070019
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/07/2026 |
08070018
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070017
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070016
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OCP-0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070015
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070014
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070012
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCP-2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070010
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACÓGRAFOS INSTALADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OST-8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070008
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AFERIÇÃO DOS CRONOTACOGRAFOS INSTALADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 09/07/2026 |
08070007
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMP [...]
|
LIQUIDADO |
259.142,33 |
|
| 09/07/2026 |
08060041
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CONFECÇÃO DE 200 CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS É NECESSÁRIA PARA FORMALIZAR E COMPR [...]
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 09/07/2026 |
08060032
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
1.413,05 |
|
| 09/07/2026 |
08060031
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.538,70 |
|
| 09/07/2026 |
08060030
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
1.911,84 |
|
| 09/07/2026 |
08060029
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
2.059,70 |
|
| 09/07/2026 |
08060028
ELIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.682,19 |
|
| 09/07/2026 |
08060027
ELIANO PEREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.635,58 |
|
| 09/07/2026 |
08060026
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
2.610,55 |
|
| 09/07/2026 |
08060025
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.607,42 |
|
| 09/07/2026 |
08060024
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.500,55 |
|
| 09/07/2026 |
08060023
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.317,25 |
|
| 09/07/2026 |
08060022
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
PAGO |
1.101,70 |
|
| 09/07/2026 |
08060021
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
1.987,85 |
|
| 09/07/2026 |
08060020
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
970,40 |
|
| 09/07/2026 |
08060019
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
3.975,70 |
|
| 09/07/2026 |
08060018
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
1.811,50 |
|
| 09/07/2026 |
08060017
MARIA GLORIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
4.766,05 |
|
| 09/07/2026 |
08060016
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
735,09 |
|
| 09/07/2026 |
08060015
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
5.269,00 |
|
| 09/07/2026 |
07070002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PLACA PMR 5699, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS DE LAVAGENS PARA OS VEICULOS COM PLACA SBA1J70, PNR8B34, SBI7C77 E SBT7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
610,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070012
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO COM PLACA SAP2J84, SAP0F44 E ORO1B33 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
366,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO COM PLACA PMR 5699 PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
|
PAGO |
61,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO COM PLACA PMR 5699 PERTENCENTE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO COM PLACA PNR 8134, SBT7E68 E SBI7C77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
119,00 |
|
| 09/07/2026 |
06070001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO COM PLACA ORO1B33 E SAP0F44 PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
51,00 |
|
| 09/07/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 09/07/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
246,15 |
|
| 09/07/2026 |
04050053
EMILSON COSTA GONÇALVES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EDIMILSON COSTA GONÇALVES. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
47,60 |
|
| 09/07/2026 |
03070005
CSA ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 332
|
PAGO |
273.664,89 |
|
| 09/07/2026 |
02060017
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3490
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/07/2026 |
02060016
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 38
|
PAGO |
70,00 |
|
| 09/07/2026 |
01070020
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 09/07/2026 |
01070020
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 09/07/2026 |
01070019
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, COM ESTRUTUA EM METALON E INSTALAÇÃO NA PAREDE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA , DESTINADO Á INAUGURAÇÃO DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060050
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO: PASSEIO, PICK-OU, FURGÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (THO-9C01, PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537), [...]
|
PAGO |
583,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060049
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO: PASSEIO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (TIN-9D60, TIN-8H60, SBI-6A66, SBG-9G08, TIM-8H70, SBI-6I5 [...]
|
PAGO |
1.159,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060048
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO: AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA TIPO UTI, MICRO-ÔNIBUS, VAN, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SAW-9G7 [...]
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060047
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO DE PNEUS, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-1367, PNJ-0537, THO- [...]
|
PAGO |
697,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060046
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO DE PNEUS, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (SBG-9G08, OCM-2900, TIM- [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/07/2026 |
01060045
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO DE PNEUS, RODÍZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29, SAW-9G71, RID- [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 09/07/2026 |
01040025
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
44.681,79 |
|
| 09/07/2026 |
01040025
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TERMO DE COLABORAÇÃO: 0201.003/2026 - SMS 21/01/2026 CADASTRADO O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
PAGO |
96.519,19 |
|