Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
***.883.343-**
MILCA MOREIRA LEANDRO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
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19050035 |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050009
***.185.103-**
JESSIKA DE SOUZA MOURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
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19050036 |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
***.364.003-**
ISABELLA DOS SANTOS COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
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19050033 |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050012
***.433.434-**
DANIELE PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE [...]
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19050022 |
40,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
***.408.483-**
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO D [...]
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19050023 |
60,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050011
***.408.483-**
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE [...]
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19050024 |
60,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050003
***.719.793-**
ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCADORES DO JEEP CENTRO-SUL, UM MOMENTO PENSA [...]
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19050011 |
40,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
***.009.093-**
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCADORES DO JEEP CENTRO-SUL, UM MOMENTO PENSA [...]
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19050012 |
40,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010171
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
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19050014 |
7.067,95 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 17040011
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
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19050016 |
27.203,87 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 20040007
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
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19050018 |
1.903,44 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 20040008
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
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19050020 |
2.491,25 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 03020019
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CSU, ALMOXARIFADOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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19050003 |
1.110,60 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 22040012
***.893.843-**
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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19050010 |
1.024,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050023
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
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19050001 |
655,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 28040002
***.051.703-**
DIONIZIO BEZERRA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO RUA PREFEITO ANTONIO ALVES DOS SANTOS DE Nº 19,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST [...]
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19050025 |
200,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 27030013
***.576.593-**
IVANEIDE FERREIRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE CORTE DE CABELO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER NO DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO , COM AS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRA [...]
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19050026 |
350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010142
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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19050028 |
47,60 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010121
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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19050029 |
406,24 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010121
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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19050030 |
291,21 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010128
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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19050040 |
14,42 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010115
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
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19050013 |
49,32 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010167
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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19050037 |
26,54 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 13020004
40.779.478/0001-86
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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19050009 |
1.882,95 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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19050041 |
23,03 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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19050042 |
5,74 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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19050043 |
13,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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19050044 |
43,17 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050012
33.866.288/0001-30
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NA PRESTAÇÃO FINAL DO CONVENIO 243/2022 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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19050058 |
464.645,81 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
05.717.202/0001-72
REFUCO RECREIO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEDRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DETERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE. CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N°3000560-34,2026,8,06,0066.
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19050002 |
378.000,18 |
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