Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 14080006
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO MOBI DE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 15080014
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        672,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 15080014
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS DE PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        280,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 11080002
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-1G44 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        440,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080006
                                             
                                             69.368.215/0001-66 
                                            ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RIK-4A73 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                        1.320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 19080009
                                             
                                             50.110.785/0001-23 
                                            T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
                                         | 
                                        348,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090002
                                             
                                             07.135.601/0001-50 
                                            CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DAGUA NATURAL DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060012
                                             
                                             12.040.089/0001-07 
                                            CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM  Ì  LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
                                         | 
                                        2.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        40,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04080022
                                             
                                             33.595.384/0001-91 
                                            INFOR PRINT SOLUÇÕES EM INFORMATICA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS GIGABIT, COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS ATUAIS DE CONECTIVIDADE E DESEMPENHO DA REDE LOCAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
                                         | 
                                        2.198,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 30050018
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS  MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
                                         | 
                                        641,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 30040015
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS  MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E  [...]
                                         | 
                                        21.484,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 30040015
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS  MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E  [...]
                                         | 
                                        2.145,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030002
                                             
                                             03.445.908/0001-05 
                                            CEDRO DIESEL LTDA - EPP
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
                                         | 
                                        420,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 20080005
                                             
                                             48.177.456/0001-58 
                                            FRANCISCO  ROZILDO DOS SANTOS - ME
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        273,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 12050008
                                             
                                             01.956.297/0001-26 
                                            FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            A AQUISIÇÃO SERA UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS COM USO VOLTADO AS ATIVIDADES PERTENCENTES A CAMPANHA DE MAIO AMARELO.
                                         | 
                                        49,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080019
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010042
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        25,38 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010011
                                             
                                             04.815.955/0001-58 
                                            SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CONSUMO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
                                         | 
                                        314,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 19050017
                                             
                                             43.527.227/0001-00 
                                            RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A [...]
                                         | 
                                        2.212,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090014
                                             
                                             00.000.000/1836-87 
                                            BANCO DO BRASIL S/A
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
                                         | 
                                        12,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010036
                                             
                                             04.815.955/0001-58 
                                            SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        812,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 05050034
                                             
                                             05.610.532/0001-64 
                                            RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        166.684,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060045
                                             
                                             05.610.532/0001-64 
                                            RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
                                         | 
                                        03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°0505 [...]
                                         | 
                                        100.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02060033
                                             
                                             42.583.505/0001-76 
                                            INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
                                         | 
                                        6.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 05060006
                                             
                                             12.040.089/0001-07 
                                            CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM  Ì  LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
                                         | 
                                        2.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 13060005
                                             
                                             17.198.116/0001-80 
                                            TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AACESSO REMOTO VIA INTERNET DOS USUARIOS AOS SISTEMAS HOSPEDADOS NO SERVIÇO DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO AO [...]
                                         | 
                                        1.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010044
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
                                         | 
                                        25,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080040
                                             
                                            
                                            FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
                                         | 
                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL
                                             
                                            
                                             
                                            FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                        785,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070070
                                             
                                             171.XXX.XXX-49 
                                            FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
                                         | 
                                        05 - SEC.  MUNICIPAL  DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                             
                                            
                                             
                                            REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA  RUA SÃO JOSE DE Nº 936,BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
                                         | 
                                        1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |