Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
18/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.320,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 05050017
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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440,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02010097
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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22,69 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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36,37 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
34.464.231/0001-78
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A ACOMISSÃO DO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHA, QUE OCORRERÁ NO DIAS 17 E 18 DE JULHO, PROMOVIDO NO AMBITO DAS FESTIVIDA [...]
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759,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 12060012
40.337.543/0001-13
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JÚRIDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
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3.500,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 30060006
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
O SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NAS CATEGORIAS: MELHOR QUADRILHA JUNINA, MELHOR MAR [...]
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1.773,35 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02070008
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS MELHORES CASAIS DESTAQUES ( MELHOR CASAL DE IDOSO, MELHOR CASAL DE CRIANÇAS, MELHOR CASAL DE ADULTOS) NA [...]
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110,70 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
36.238.407/0001-07
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
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51.901,04 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 04070023
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
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1.357,70 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 09070006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LI [...]
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1.281,50 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 04070022
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
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1.403,70 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 30060012
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2506,01/2025- [...]
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1.349,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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63,14 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02010035
00.394.460/0007-37
PASEP - RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
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0,21 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A COMPRA DA MESA DE COMPUTADOR PARA GARANTIR CONDIÇÕES ERGONOMICAS E ORGANIZACIONAIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS JUNTO A SERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 03060016
37.328.688/0001-43
P J R DE SOUZA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CERO-CE.
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1.503,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
621.XXX.XXX-87
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER NA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DAS PESSOAS [...]
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500,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 06030023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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35.333,20 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 25040007
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULO LOTADOS NO PRPGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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13.943,90 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02010111
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
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5.146,91 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 07070002
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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357,01 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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43,40 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 12060006
53.422.871/0001-60
CARIRI CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CENTRO, CAIANA, FERROVIARIOS, FATIMA, LABORATORIO MUNICIPAL, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACA [...]
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4.375,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02010042
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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10,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02010208
40.348.321/0001-04
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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2.200,00 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
37.115.375/0004-50
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ( DAE)- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. JUNTO ASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIIPIO
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241,18 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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59,62 |
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17/07/2025 |
EMPENHO: 02060055
29.326.036/0001-41
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
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99.615,46 |
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16/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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53.817,67 |
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