Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 25050029
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
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23060071 |
456,53 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 23040011
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
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23060072 |
1.833,62 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 24040006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
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23060073 |
1.274,88 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 21050020
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CAPS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO DA MULHER, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚD [...]
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23060081 |
7.894,40 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 22050009
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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23060083 |
5.632,30 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 22050008
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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23060112 |
578,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 22050010
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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23060114 |
2.659,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 08060005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
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23060124 |
2.064,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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23060033 |
903,48 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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23060035 |
5.325,35 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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23060037 |
3.330,40 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 02060011
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°18030009.
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23060039 |
13.393,60 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 10060003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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23060045 |
1.710,40 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 12050018
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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23060047 |
7.020,45 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 10060004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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23060049 |
1.157,76 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 10060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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23060050 |
2.930,12 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 05050024
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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23060051 |
672,77 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 07050009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIORINO PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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23060052 |
307,39 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 07050008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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23060053 |
480,67 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 05050026
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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23060057 |
561,92 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 21050013
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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23060087 |
6.720,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 23030023
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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23060092 |
2.676,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 28050010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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23060094 |
6.258,90 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 28050008
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
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23060099 |
658,80 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 28050007
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
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23060101 |
817,20 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 28050006
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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23060103 |
2.604,16 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 23030024
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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23060105 |
7.727,80 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 23030022
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
23060107 |
2.676,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 06040004
63.804.208/0001-83
R. RODRIGUES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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23060134 |
26.519,90 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 09060001
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E COLABORADOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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23060017 |
516,00 |
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