lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 4200 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 18:17:31
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
23/06/2026 EMPENHO: 25050029
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
23060071 456,53
23/06/2026 EMPENHO: 23040011
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
23060072 1.833,62
23/06/2026 EMPENHO: 24040006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
23060073 1.274,88
23/06/2026 EMPENHO: 21050020
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CAPS,CENTRO DE FISIOTERAPIA E CONSULTÓRIO DA MULHER, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚD [...]
23060081 7.894,40
23/06/2026 EMPENHO: 22050009
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
23060083 5.632,30
23/06/2026 EMPENHO: 22050008
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
23060112 578,00
23/06/2026 EMPENHO: 22050010
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
23060114 2.659,00
23/06/2026 EMPENHO: 08060005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE
23060124 2.064,00
23/06/2026 EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
23060033 903,48
23/06/2026 EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
23060035 5.325,35
23/06/2026 EMPENHO: 11050016
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
23060037 3.330,40
23/06/2026 EMPENHO: 02060011
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°18030009.
23060039 13.393,60
23/06/2026 EMPENHO: 10060003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
23060045 1.710,40
23/06/2026 EMPENHO: 12050018
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
23060047 7.020,45
23/06/2026 EMPENHO: 10060004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
23060049 1.157,76
23/06/2026 EMPENHO: 10060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
23060050 2.930,12
23/06/2026 EMPENHO: 05050024
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
23060051 672,77
23/06/2026 EMPENHO: 07050009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIORINO PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
23060052 307,39
23/06/2026 EMPENHO: 07050008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
23060053 480,67
23/06/2026 EMPENHO: 05050026
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
23060057 561,92
23/06/2026 EMPENHO: 21050013
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
23060087 6.720,00
23/06/2026 EMPENHO: 23030023
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
23060092 2.676,00
23/06/2026 EMPENHO: 28050010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
23060094 6.258,90
23/06/2026 EMPENHO: 28050008
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
23060099 658,80
23/06/2026 EMPENHO: 28050007
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
23060101 817,20
23/06/2026 EMPENHO: 28050006
29.048.310/0001-68
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
23060103 2.604,16
23/06/2026 EMPENHO: 23030024
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
23060105 7.727,80
23/06/2026 EMPENHO: 23030022
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
23060107 2.676,00
23/06/2026 EMPENHO: 06040004
63.804.208/0001-83
R. RODRIGUES DOS SANTOS
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
23060134 26.519,90
23/06/2026 EMPENHO: 09060001
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E COLABORADOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
23060017 516,00

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