lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 27416 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/01/2026 - 16:15:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/02/2025 02010117
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF"
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES, BAIRRO -CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS II),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 700,00
05/02/2025 02010117
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES, BAIRRO -CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO (CRAS II),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 700,00
05/02/2025 02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 711383
PAGO 60,00
05/02/2025 02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 711383
PAGO 60,00
05/02/2025 02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 618298
PAGO 60,00
05/02/2025 02010116
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 618298
PAGO 60,00
05/02/2025 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 711389
PAGO 300,00
05/02/2025 02010115
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 711389
PAGO 300,00
05/02/2025 02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 618302
PAGO 300,00
05/02/2025 02010115
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 618302
PAGO 300,00
05/02/2025 02010111
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
PAGO 19.998,45
05/02/2025 02010111
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINAN [...]
PAGO 19.998,45
05/02/2025 02010108
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 2.181,61
05/02/2025 02010107
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
PAGO 482,48
05/02/2025 02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 1.546,57
05/02/2025 02010049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%/TEMPORARIO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7351.
PAGO 14.444,54
05/02/2025 02010049
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7351.
PAGO 14.444,54
05/02/2025 02010048
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDE 70% INFANTIL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7350.
PAGO 6.066,02
05/02/2025 02010048
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7350.
PAGO 6.066,02
05/02/2025 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 18,30
05/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 18,30
05/02/2025 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 18,30
05/02/2025 02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 18,30
05/02/2025 02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 60,00
05/02/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 60,00
05/02/2025 02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
LIQUIDADO 60,00
05/02/2025 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 60,00
05/02/2025 02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00
05/02/2025 02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00
05/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 12,00
05/02/2025 02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
LIQUIDADO 12,00
05/02/2025 02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
LIQUIDADO 12,00
05/02/2025 02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12,00
05/02/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 74,15
05/02/2025 02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 74,15
05/02/2025 02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 135,30
05/02/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 61,70
05/02/2025 02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 61,70
05/02/2025 02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 88,63
05/02/2025 02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 88,63
04/02/2025 30010005
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CORRESPONDENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECI [...]
LIQUIDADO 20.123,52
04/02/2025 04020008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PRCEDIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECEEIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 4.200,00
04/02/2025 04020007
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010114
EMPENHADO 10.000,00
04/02/2025 04020006
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BRADESCO.
EMPENHADO 1.853,74
04/02/2025 04020006
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 10.800,00
04/02/2025 04020005
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 8.000,00
04/02/2025 04020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
EMPENHADO 1.281,50
04/02/2025 04020003
KALINE GONÇALVES CRISPIM
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA [...]
EMPENHADO 40,00
04/02/2025 04020002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA [...]
LIQUIDADO 40,00
04/02/2025 04020002
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML EM IGUATU-CE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA [...]
EMPENHADO 40,00
04/02/2025 04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
LIQUIDADO 330,00
04/02/2025 04020001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
EMPENHADO 1.980,00
04/02/2025 03020001
INFOR PRINT SOLUÇÕES EM INFORMATICA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 8.798,00
04/02/2025 02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 34.293,74
04/02/2025 02010216
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 34.293,74
04/02/2025 02010200
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
LIQUIDADO 2.900,00
04/02/2025 02010196
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
LIQUIDADO 2.900,00
04/02/2025 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
PAGO 1.404,15
04/02/2025 02010157
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 2.900,00
04/02/2025 02010157
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
LIQUIDADO 2.900,00

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