lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 27416 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 09/01/2026 - 16:15:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/04/2025 24040008
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
PAGO 120,00
24/04/2025 24040008
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
LIQUIDADO 120,00
24/04/2025 24040008
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
EMPENHADO 120,00
24/04/2025 24040007
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
PAGO 80,00
24/04/2025 24040007
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
LIQUIDADO 80,00
24/04/2025 24040007
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
EMPENHADO 80,00
24/04/2025 24040006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE R [...]
PAGO 250,00
24/04/2025 24040006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE R [...]
LIQUIDADO 250,00
24/04/2025 24040006
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE R [...]
EMPENHADO 250,00
24/04/2025 24040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
PAGO 250,00
24/04/2025 24040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
LIQUIDADO 250,00
24/04/2025 24040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FNAS PELO BRASIL-ETAPA CEARÁ,NO HOETEL PRAIA CENTRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO D [...]
EMPENHADO 250,00
24/04/2025 24040004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),N [...]
PAGO 500,00
24/04/2025 24040004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),N [...]
LIQUIDADO 500,00
24/04/2025 24040004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(SISAN),N [...]
EMPENHADO 500,00
24/04/2025 24040003
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
PAGO 250,00
24/04/2025 24040003
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
PAGO 250,00
24/04/2025 24040003
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS POR OCASIÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024. JUTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 250,00
24/04/2025 24040003
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
LIQUIDADO 250,00
24/04/2025 24040003
JANE FAZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
EMPENHADO 250,00
24/04/2025 24040003
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
EMPENHADO 250,00
24/04/2025 24040002
ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
PAGO 80,00
24/04/2025 24040002
ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
LIQUIDADO 80,00
24/04/2025 24040002
ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
EMPENHADO 80,00
24/04/2025 24040001
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
PAGO 80,00
24/04/2025 24040001
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
LIQUIDADO 80,00
24/04/2025 24040001
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO COMPARECER AO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO [...]
EMPENHADO 80,00
24/04/2025 22040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7510
PAGO 5.823,70
24/04/2025 21030005
GIOVANNA TRANSPORTES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082792
PAGO 2.200,00
24/04/2025 21030005
CICERA SUNALLY BARBOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082792
PAGO 2.200,00
24/04/2025 18030003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7500
PAGO 2.880,39
24/04/2025 18030002
PASEP - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
PAGO 13.532,53
24/04/2025 17030019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO E ELETRICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RBY-8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C [...]
PAGO 2.800,00
24/04/2025 16040012
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:7496
PAGO 761,11
24/04/2025 16040012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:7496
PAGO 761,11
24/04/2025 16040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44
PAGO 1.000,00
24/04/2025 16040009
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44
PAGO 1.000,00
24/04/2025 16040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44
PAGO 39.205,42
24/04/2025 16040009
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44
PAGO 39.205,42
24/04/2025 16040007
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 284
PAGO 7.607,16
24/04/2025 14040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: NRD9B01, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, OSH1E77, OSH1D17, OSK8A55, OSN8I64, OS [...]
LIQUIDADO 109.621,64
24/04/2025 14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 31.373,32
24/04/2025 11030008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°14821
PAGO 1.075,00
24/04/2025 11030007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°14826
PAGO 400,00
24/04/2025 10040002
VB TRANSPORTES E LOGISTICA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°14822
PAGO 172,32
24/04/2025 10040002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°14822
PAGO 172,32
24/04/2025 07040014
DESTINO DA ROTA TURISMO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 138
PAGO 735,00
24/04/2025 07040013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, POP2A46, POQ1G99, SAR4H08, OSQ6647 E SBK3F78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
LIQUIDADO 11.591,20
24/04/2025 07040010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DE PLACA HVZ-8534, PESADO P/HORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 660,00
24/04/2025 07040009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PMG-1367, LEVE P/HORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 420,00
24/04/2025 07040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRE [...]
PAGO 1.165,61
24/04/2025 07040004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINBAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ8534 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - [...]
PAGO 943,04
24/04/2025 06030033
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415059
PAGO 7.000,00
24/04/2025 06030030
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°201415060.
PAGO 7.000,00
24/04/2025 06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
PAGO 29.205,23
24/04/2025 06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
PAGO 753,06
24/04/2025 06020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
PAGO 262,02
24/04/2025 06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
PAGO 1.912,55
24/04/2025 06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
PAGO 647,75
24/04/2025 06020005
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
PAGO 4.754,92

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