Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
1.278,20 |
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17/02/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
8.685,82 |
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14/02/2025 |
30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
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PAGO |
46,50 |
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14/02/2025 |
14020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA COODENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODO PESSOAL DO NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL [...]
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EMPENHADO |
1.092,00 |
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14/02/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
156.866,60 |
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14/02/2025 |
14020004
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNT AO GABINETE DO PREFEITO
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EMPENHADO |
369,00 |
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14/02/2025 |
14020003
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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EMPENHADO |
344,41 |
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14/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA E LIMPEZA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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EMPENHADO |
850,00 |
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14/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
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EMPENHADO |
850,00 |
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14/02/2025 |
13020013
HF TACÓGRAFOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TACÓGRAFOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
830,00 |
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14/02/2025 |
11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
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14/02/2025 |
11020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
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LIQUIDADO |
1.774,00 |
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14/02/2025 |
07020002
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
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PAGO |
2.032,90 |
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14/02/2025 |
03010003
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MOTO BOY DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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14/02/2025 |
02010211
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 92
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PAGO |
1.287,54 |
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14/02/2025 |
02010199
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
20.625,00 |
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14/02/2025 |
02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4083.
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PAGO |
21.123,60 |
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14/02/2025 |
02010177
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1116.
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PAGO |
55.792,80 |
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14/02/2025 |
02010146
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSOS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, GA [...]
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PAGO |
180.000,00 |
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14/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
14,00 |
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14/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
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14/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
1,00 |
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14/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1,00 |
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14/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,00 |
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14/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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14/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,80 |
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13/02/2025 |
23010001
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55
|
PAGO |
711,00 |
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13/02/2025 |
13020017
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS II DE CEDRO, A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTA UNIDADE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
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13/02/2025 |
13020016
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTINUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
13/02/2025 |
13020015
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR DE CEDRO A FIM DE CONTUNUAR COM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS POR ESTE SERVIÇO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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13/02/2025 |
13020014
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II DE CEDRO A FIM DE CONTINUA [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
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13/02/2025 |
13020013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TACÓGRAFOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
830,00 |
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13/02/2025 |
13020012
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
13/02/2025 |
13020012
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM INMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CELSO DE MOURA TEXEIRA DE Nº 96.BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
13/02/2025 |
13020011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
41.268,00 |
|
13/02/2025 |
13020010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
15.326,00 |
|
13/02/2025 |
13020009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
15.326,00 |
|
13/02/2025 |
13020008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
5.930,00 |
|
13/02/2025 |
13020007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
|
13/02/2025 |
13020006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.090,00 |
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13/02/2025 |
13020005
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS,CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO E ATUA [...]
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
13/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020003
UENIA DA SILVA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020002
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA Á ATORES MUNICIPAIS, QUE TRABALHAM COM O PROGRAMA NACIONAL DE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
13/02/2025 |
13020001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOD SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.492,76 |
|
13/02/2025 |
12020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA NATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.225,00 |
|
13/02/2025 |
11020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HO [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,90 |
|
13/02/2025 |
11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PAREIRA SILVA PORTADOR DO CPF: 610.337.693-98, O [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
13/02/2025 |
07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
13/02/2025 |
07020001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL. EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA FREITAS DINIZ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINI [...]
|
PAGO |
184,00 |
|
13/02/2025 |
05020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONCORRÊNCIA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
2.402,80 |
|
13/02/2025 |
05020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, ORIUNDO DO PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,60 |
|
13/02/2025 |
05020008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.832,80 |
|
13/02/2025 |
05020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.488,90 |
|
13/02/2025 |
03020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA SUZ0F15, SAW9G71, RBY8G29, PNI8642, LOTADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,00 |
|
13/02/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
53,91 |
|