Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080047
42.929.970/0001-16
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA EDUCACENSO NACIONAL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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4.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090072
22.314.360/0001-09
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA GED. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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1.100,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090073
32.903.741/0001-79
A R PEIXOTO DE ANDRADE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPE- SISTEMA D [...]
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4.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02060054
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
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25.390,73 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090075
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02060054.
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134.225,85 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29070016
04.601.397/0001-28
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
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330,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 18080003
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
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3.314,71 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 18080003
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENET A CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO DE CEDRO-CE.
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20.952,65 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010203
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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618,63 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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61,92 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010203
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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35,95 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 14070004
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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2.835,67 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 14070004
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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448,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090003
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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7.911,14 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070085
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%. JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010019.
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7.603,22 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090005
09.446.161/0001-88
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CON [...]
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1.771,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 24090006
09.446.161/0001-88
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, FITAS DECORATIVAS E EMBALAGENS PET PARA MONTAGEM DE KITS DE GULOSEIMAS E KIT LANCHES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS DE RE [...]
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1.771,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 16070016
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS , [...]
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2.336,90 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09070008
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.289,30 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090012
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO POLO TRACK SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊ [...]
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1.416,91 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10070014
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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7.841,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 18090009
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PÃES E BOLOS, PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE SE JUSTIFICA PELA IMPORTANCIA DE AP [...]
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2.250,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 15070019
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS I E II, TRAVÉS DA SE [...]
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7.725,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 18090008
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) É DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E A DIVERSIDADE DOS ALIMENTOS OFERECI [...]
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2.250,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 16070014
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
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2.100,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09070009
44.014.580/0001-41
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
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3.703,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SBA 1J70 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
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625,24 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10090015
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PNR 8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
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281,41 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090015
37.531.889/0001-43
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.215,78 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090016
37.531.889/0001-43
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA MAIS REMEDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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18.936,31 |
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