lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4874 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2025 - 17:08:30
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/07/2025 EMPENHO: 02010108
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
2.303,68
04/07/2025 EMPENHO: 02010107
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA INFÂNCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICÍPIO DE CEDRO- CE NO EX [...]
520,86
04/07/2025 EMPENHO: 17060002
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
6.455,22
04/07/2025 EMPENHO: 06030023
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
31.044,53
04/07/2025 EMPENHO: 07040001
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
6.200,00
04/07/2025 EMPENHO: 17060006
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
8.358,02
04/07/2025 EMPENHO: 17040004
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010 [...]
20.445,92
04/07/2025 EMPENHO: 16040012
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
2.017,76
04/07/2025 EMPENHO: 03070004
095.XXX.XXX-09
FRANCISCO GLEIDSON DA SILVA VIEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A PREMIAÇÃO CATEGORIA BANDEIRA DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
1.000,00
04/07/2025 EMPENHO: 03070006
001.XXX.XXX-96
DANIEL BRUNO BATISTA MARTINS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A PREMIAÇÃO CATEGORIA SANTO ANTONIO HINO 2° LUGAR
500,00
04/07/2025 EMPENHO: 03070005
840.XXX.XXX-49
VANJA BATISTA DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A PREMIAÇÃO CATEGORIA HINO DO SANTO ANTONIO 1° LUGAR
1.000,00
04/07/2025 EMPENHO: 02070007
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
3.076,65
04/07/2025 EMPENHO: 20060006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO PESADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PML3037, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
5.060,00
04/07/2025 EMPENHO: 02060048
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
33.424,53
04/07/2025 EMPENHO: 02010042
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12,69
04/07/2025 EMPENHO: 23060001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
1.479,90
04/07/2025 EMPENHO: 23060002
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RE [...]
1.235,50
04/07/2025 EMPENHO: 10060008
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO NOS SETORES EDUCACIONAIS COM OS PROFESSORES, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE A [...]
1.660,00
04/07/2025 EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
80,36
04/07/2025 EMPENHO: 04070001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

A FISCALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAGEDO E VARZEA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
103,03
04/07/2025 EMPENHO: 02070006
36.238.407/0001-07
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
17.886,84
04/07/2025 EMPENHO: 25060011
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
15.185,37
04/07/2025 EMPENHO: 04060014
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
119,00
04/07/2025 EMPENHO: 25060010
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
5.926,38
04/07/2025 EMPENHO: 23050005
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEER BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E DECORAÇÃO DE ES [...]
2.080,35
04/07/2025 EMPENHO: 25060009
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO [...]
47.725,52
04/07/2025 EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
88,54
04/07/2025 EMPENHO: 19050019
47.048.183/0001-89
G C DA SILVA LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MU [...]
1.717,90
03/07/2025 EMPENHO: 30050018
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

AUXILIO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISP [...]
2.145,79
03/07/2025 EMPENHO: 03020024
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
1.943,24

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