Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
11/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE SUPORTE NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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16.621,87 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFRTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER [...]
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10.936,76 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 01070041
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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40.533,71 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII7D29, RII9E99, PMB4G77, OST8C10, RII4C19, OSH1D17, OSN8I64, PMV4H59 E OCP0B14 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
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6.238,75 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02070012
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, SBK-3F78 E OSQ-6G47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.492,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 03070009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.136,99 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 DE PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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8.026,64 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS DE PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.390,21 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 03070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.339,16 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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3.993,60 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 04070002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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3.068,16 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.679,34 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07070007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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4.319,10 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 04070019
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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102,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07070013
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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305,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 20050011
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA O PROJETO INTITULADO VI CONFERÊNCIA NACIONAL PELO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANT [...]
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852,20 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 07050004
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. PARA Á REALIZAÇÃO DA SEMANA DA MATEMÁTICA EDIÇÃO 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 Á 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO COM ÁS UNIDADES ESCO [...]
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617,14 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02070010
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POZ9J98, POQ1G99, RII1G44, REO8I43, SBK3F78, OSQ6G47, OSQ6937 E POP2A45 LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCAÇÃO [...]
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488,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02070009
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, RII1G44, POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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493,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 04070008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OST8A30 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.728,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 08070005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.200,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 26060011
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.152,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.200,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02070011
27.258.812/0001-98
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCPOB14, OCP3C88, PMV4H59, OSH1E77 E OST8A30 LOTADOS NO ENSINO FUN [...]
|
918,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
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59,46 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 20060005
34.485.380/0001-13
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SONDAGENS A PERCUSSÃO E ABSORÇÕES NOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2025 CASAS EM CEDRO-CE.
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5.980,00 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 20060007
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CEDRO-CE. PERTENCENTE A S [...]
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1.037,50 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
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3.214,33 |
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11/07/2025 |
EMPENHO: 02060058
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
34,50 |
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10/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUATEIO COM SENTENÇA JUDICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESCIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0200658-28.2022.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL D [...]
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20.000,00 |
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