Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010142
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030031 |
47,60 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010121
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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24030032 |
306,78 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010120
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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24030003 |
713,19 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09010002
40.655.281/0001-35
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
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24030012 |
1.882,95 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020027
08.738.151/0001-53
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
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24030013 |
34.225,44 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010167
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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24030072 |
35,92 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 18030004
41.343.187/0004-56
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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24030078 |
13.652,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 18030003
41.343.187/0004-56
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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24030079 |
1.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010091
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÕES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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24030017 |
37,67 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010090
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES NA RUA SALUSTIANO MOURA, 312 BAIRRO DE FÁTIMA LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA [...]
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24030022 |
47,60 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 05010221
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO Á RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE N°179 BAIRRO DE FÁTIMA. PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORM [...]
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24030024 |
169,90 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 13020004
40.779.478/0001-86
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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24030026 |
1.882,95 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09020013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030029 |
880,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030030 |
880,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030033 |
880,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030034 |
770,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030035 |
660,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030036 |
1.100,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020008
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030037 |
440,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020001
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030038 |
990,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12020005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030039 |
1.320,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 11030010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030040 |
2.640,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030015
58.166.518/0001-80
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A SEREM PRESTADOS. POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE 2026, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DESTE ANO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ED [...]
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24030050 |
375,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 09030007
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA O PROJETO SOU CIDADÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2026. ÁS 13H NO CENTRO DE FORMAÇÃO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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24030051 |
98,49 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
57.807.242/0001-09
GRAFICA INOVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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24030053 |
567,62 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 12030013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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24030058 |
2.200,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 11030015
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA PUBLICAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS. REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0302.01/2026-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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24030062 |
784,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
12.837.426/0001-83
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS [...]
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24030066 |
1.403,05 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 23030017
02.611.528/0001-22
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO S10 PLACAS THZ-6D27. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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24030068 |
573,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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24030081 |
47,51 |
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