lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4813 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 17:22:38
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/09/2025 EMPENHO: 04090007
869.XXX.XXX-30
MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTIPAÇÃO PARA COMPOR A REPRESENTAÇÃO DO COSEMS-CE NA ENTREGA DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS MÓVEIS-UOMS E DE [...]
250,00
05/09/2025 EMPENHO: 29080014
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
9.831,24
05/09/2025 EMPENHO: 29080007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.281,92
05/09/2025 EMPENHO: 29080013
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
899,14
05/09/2025 EMPENHO: 29080012
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.264,64
05/09/2025 EMPENHO: 29080011
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.571,52
05/09/2025 EMPENHO: 29080009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
2.175,36
05/09/2025 EMPENHO: 29080010
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.697,28
05/09/2025 EMPENHO: 29080006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88L OTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.350,26
05/09/2025 EMPENHO: 21080009
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
5.931,00
05/09/2025 EMPENHO: 21080008
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
7.845,60
05/09/2025 EMPENHO: 21080007
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
6.350,70
05/09/2025 EMPENHO: 16040012
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
1.295,92
05/09/2025 EMPENHO: 27060003
53.256.763/0001-64
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
360,00
05/09/2025 EMPENHO: 01080021
07.142.607/0001-55
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS EM CONFORMID [...]
31.452,48
05/09/2025 EMPENHO: 04090002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
941,61
05/09/2025 EMPENHO: 08080005
55.912.254/0001-78
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

TREINAMENTO COMOBJETIO DE QUALIFICAR E ATUALIZAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SOBRE AS PRATICAS DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE [...]
3.000,00
05/09/2025 EMPENHO: 18080002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
2.804,77
05/09/2025 EMPENHO: 18080002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
43,40
05/09/2025 EMPENHO: 01090014
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010097
13,08
05/09/2025 EMPENHO: 01080043
42.929.970/0001-16
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTADOS PELOS SOFTWA [...]
4.000,00
05/09/2025 EMPENHO: 06050004
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010012.
18.891,54
05/09/2025 EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
1.491,38
05/09/2025 EMPENHO: 27080009
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
2.200,00
05/09/2025 EMPENHO: 19080006
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.540,00
05/09/2025 EMPENHO: 19080005
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
440,00
05/09/2025 EMPENHO: 02060044
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA. DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010001.
6.235,46
05/09/2025 EMPENHO: 02010004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
4.163,04
05/09/2025 EMPENHO: 01080042
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR DE N°02010004.
40,06
05/09/2025 EMPENHO: 19080007
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ-6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
490,00

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