lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 2240 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2025 - 16:40:23
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
01/09/2025 EMPENHO: 01080038
SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 259
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNOLOGICO NO COMBATE AS ENDEMIAS COM FOCO EM ARBOVIROSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO
8.416,66
01/09/2025 EMPENHO: 13060011
VENTISOL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 195816
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS METERIAIS PERMENENTES. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1 [...]
19.272,80
29/08/2025 EMPENHO: 29080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
19.721,14
29/08/2025 EMPENHO: 29080020
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
11.261,78
29/08/2025 EMPENHO: 29080030
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE SALÁRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
49.701,18
29/08/2025 EMPENHO: 29080031
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
133,15
29/08/2025 EMPENHO: 29080028
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 882
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOSHÓSPITALARES DE SUPORTE A VIDA, JU [...]
3.210,00
29/08/2025 EMPENHO: 27080002
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 221645
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PICK-UP 4X4 DESTINADO Á ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
302.000,00
29/08/2025 EMPENHO: 26080001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2866
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
2.341,96
29/08/2025 EMPENHO: 22080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2869
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (HVZ-8534), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
378,63
29/08/2025 EMPENHO: 22080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2871
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
112,00
29/08/2025 EMPENHO: 21080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2867
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-7A66), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
345,60
29/08/2025 EMPENHO: 21080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2868
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PML-3037), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUN [...]
245,44
29/08/2025 EMPENHO: 21080013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5194
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E INSTRUMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
28.892,13
29/08/2025 EMPENHO: 20080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2870
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
1.348,48
29/08/2025 EMPENHO: 20080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2872
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
1.140,10
29/08/2025 EMPENHO: 19080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2850
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.350,40
29/08/2025 EMPENHO: 19080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2851
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
3.993,60
29/08/2025 EMPENHO: 19080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2849
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
1.943,04
29/08/2025 EMPENHO: 18080013
VALQUIRIO CLEMENTINO DA SILVA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA MARIA LUIZA AFONSO DE Nº 96,JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRE [...]
200,00
29/08/2025 EMPENHO: 13080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2861
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (THO-9C01), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
535,49
29/08/2025 EMPENHO: 13080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2865
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7429), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
1.680,22
29/08/2025 EMPENHO: 05080010
MARIA KARINE NASCIMENTO GONÇALVES FRUTUOSO
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE VIANA DE Nº1077,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA [...]
200,00
29/08/2025 EMPENHO: 01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°05050031.
295.179,22
29/08/2025 EMPENHO: 01080034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR N°02010067.
5.283,46
29/08/2025 EMPENHO: 01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DE N°02010093.
58.948,53
29/08/2025 EMPENHO: 01080032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
2.370,09
29/08/2025 EMPENHO: 01080033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
15.822,87
29/08/2025 EMPENHO: 01080036
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
28.351,01
29/08/2025 EMPENHO: 01080037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
506,00

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